Theoretischer Grundbereich als Budget
Theoretischer Grundbereich als Budget, Theo GB V2
Der Theo GB ist für Schulleitungen und Schulaufsicht ein Werkzeug zur Plausibilisierung der Planung der Schule. Schulreferenten erhalten die Sicht auf den Theo GB im Schulmodul.
Die vollständige Entwicklung des Theo GB als Budget ist noch nicht endgültig abgeschlossen und befindet sich noch in der Testphase.
Zukünftig wird es möglich sein, Theo GB Abweichung in der Planung der Fächer der Stundentafel zu genehmigen.
Das Budget einer Schule setzt sich zusammen aus:
Gesamtbudget = Tafelstunden laut VwV + Pauschalen + genehmigte Abweichungen
Aufrufen des Theo GB als Budget, Theo GB V2
Der Theo GB V2 wird im OSM berechnet und angezeigt.
Datenquelle und Typ
Für die Anzeige der Datenquellen letzte Freigabe für Schulaufsicht, 1. Stichtag Planungsdaten, 2. Stichtag Statistikdaten ist das Senden einer Datenfreigabe mit der entsprechenden Einstellung erforderlich.
| Schulleiter/Stellvertreter | Referent |
| Auswahl Datenquelle | |
| aktuelles Schuljahr | |
| aktuelle Daten (Schüler) letzte Freigabe für Schulaufsicht 2. Stichtag Statistikdaten |
letzte Freigabe für Schulaufsicht 2. Stichtag Statistikdaten |
| neues Schuljahr | |
| aktuelle Daten (Prognose) aktuelle Daten (Schüler) letzte Freigabe für Schulaufsicht 1. Stichtag Planungsdaten |
letzte Freigabe für Schulaufsicht 1. Stichtag Planungsdaten |
| vergangene Schuljahre | |
| 2. Stichtag Statistikdaten | 2. Stichtag Statistikdaten |
| Auswahl Typ | |
| Bilanz (Schulart) --> Berechnung im Aufsichtsmodul Theo GB (Schulart) --> alter Theo GB Berechnung im Aufsichtsmodul Theo GB V2 --> Theo GB als Budget | |
Detailbeschreibung (Senden und Sichtbarkeit der Daten)
Aufbau des Theo GB V2
| Budget gesamt | Klassen/Schüler | Budget nach Tafelstunden | Budget SEK II | Pauschalen |
| theor. Anzahl Klassen/gebildete Klassen/Abweichung Anzahl Stammschüler Budget nach Tafelstunden Budget SEK II Budget aus Pauschalen Budget gesamt --> Summe Abweichung in % |
theoretische Klassenzahl/gebildete Klassenzahl/Abweichung der Schule theoretische Klassenzahl/gebildete Klassenzahl/Abweichung je Stufe theoretische Gruppenzahl Schüler gewichtet Schüler gesamt Schüler nach Merkmalen und Wahlfächern |
Gesamtbudget pro Fach/IST/Abweichung Budget je Fach der Stufe/IST/Abweichung |
Schüler SEK II Schüler gewichtet VwVBudget IST Abweichung Kursbildung |
Inklusion VK-Klassen/Gruppen und DaZ-Stunden DaZ-3 Paragraph 4 (§4) Wahlbereich GYM Beratung/Diagnostik Schwimmbegleitung |
Budget gesamt
Es wird das der Schule zur Verfügung stehende Gesamtbudget ermittelt und stellt es dem tatsächlich geplanten Stundenumfang gegenüber.
Mit der Auswahl des Stichtages aktuelle Daten (Schüler) und aktuelle Daten (Prognose) erhält der Nutzer nach jeder Änderung im Schulmodul sofort einen Überblick über das zur Verfügung stehende Budget.
Mit der Einstellung "letzte Freigabe für Schulaufsicht" werden Änderungen nach der Datenfreigabe "Freigabe für Schulaufsicht" sichtbar.
- Klassen --> berechnet die theoretisch zu bildenden Klassen und Gruppen und vergleicht mit den durch die Schule tatsächlich gebildeten Klassen und Gruppen und zeigt Abweichungen an.
- Schülerzahl --> zeigt die Anzahl Stammschüler an
- Budget nach Tafelstunden --> berechnet die theoretisch nach VwV Stundentafeln zu planenden Stunden für die Tafelfächer und vergleicht mit den durch die Schule tatsächlich geplanten Stunden und zeigt Abweichungen an.
- Budget Sekundarstufe II --> berechnet an GYM und GMS für JG 11/12/13 die Anzahl der Lehrerwochenstunden
- Budget aus Pauschalen --> berechnet die der Schule zur Verfügung stehenden Stunden in Pauschalen und vergleicht mit den durch die Schule tatsächlich geplanten Stunden und zeigt Abweichungen an.
- Budget gesamt --> Summe Budget nach Tafelstunden + Budget SEK II + Budget aus Pauschalen
- Abweichungen in % --> Berechnet die Abweichung zwischen Ist und VwV Budget gesamt in % und dient der Vergleichbarkeit von Schulen unterschiedlicher Größe
